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集团召开2016年度内部审计工作会

时间:2016-11-30 来源:集团审计部 作者: 字号:

11月25日下午,集团召开内部审计工作会,会议总结了2016年集团审计工作情况,提出了“服务集团发展战略、履行内部审计监督职能”的工作要求。集团副总经理苏朝晖出席并讲话。

苏朝晖表示,集团内审队伍克服各种困难,积极做好审计监督与服务工作,为公司完善治理结构、防范经营风险、实现集团战略目标发挥了重要作用。他指出,审计工作既要善于发现问题,更要积极主动推动问题解决。集团内审机构必须贯彻落实北京市国资委关于进一步加强内部审计工作的要求,积极进取,开拓创新,依法依规履行职责,不断提高工作质量和水平。

苏朝晖强调,集团内审人员必须认真学习李爱庆董事长在集团上半年工作会议上的讲话,切实贯彻讲话精神,明确思路、狠抓落实;内审工作要切实服务集团发展大方向、大思路,着眼于集团关注的资产负债率高、历史遗留问题多、管理仍较为薄弱等主要问题,在各层面找原因、寻出路;要主动配合集团结构调整,坚决贯彻集团对“小、散、弱、亏、非”企业的清退安排,并据此制定审计工作计划、部署审计项目。集团内审机构人员应认真落实上述要求,更好地履行职责,在查处违规、堵塞漏洞、服务管理、支持决策等方面继续发挥重要作用,为集团“十三五”规划的顺利实施保驾护航。

会议在“服务集团发展战略、履行内部审计监督职能”的主题报告中,回顾和总结了2016年集团内部审计工作总体情况,并对2017年的工作提出新要求。一是严格按照两下两上工作机制,编制并上报2017年年度工作计划;二是认真组织开展内部审计质量评估和外聘中介机构管理评价工作;三是狠抓审计整改落实,建立良性运转的长效机制;四是严格执行内部审计工作报告制度和审计报告备案制度;五是加强自我学习与交流,共建学习型内部审计组织。

农投公司、首创经中、首创证券和京发投公司内审工作负责人作经验交流发言。集团各部室、各直属(控股)公司负责人等80余人参加会议。